出納工作職責(優秀15篇)
出納工作職責1
1、參與制定相關財務制度和規定,做好各項基礎管理工作;

2、組織、指導編制本年度財務計劃,參與制定公司的經營計劃,并組織實施;
3、負責公司費用的`預算、審核、核算、監控,及時反映公司的經營業績,提交利潤分配方案;
4、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督;
5、負責公司財、物的監督管理。
6、負責公司財務軟件(管家婆,金蝶或者用友)核對。
7、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監管,并定期盤點。
8、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月庫管要上報財務積壓貨品,財務核實)。
9、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
10、負責編制會計報表以及編制各種明細表,并進行財務報告分析,并于每月8號之前將相關報表上報。
11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。
出納工作職責2
1、負責公司的內賬財務工作。
2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。
3、負責審核開具各類發票及報稅工作,熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等
4、對日常財務核算與業務工資核算,根據銷售提成、工作時長等,計算每月薪資,并進行每月賬務事務處理;
5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。
6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件
出納工作職責3
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的'工作任務。
出納工作職責4
1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的`管理;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納工作職責5
1、做好預算會計、管理會計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來核算、專項資金及固定資產核算、收入利潤核算和稅務核算等工作。
2、設置和登記總賬及各明細賬,并編制各類報表。
2、根據公司財務管理制度和會計制度,檢查會計登記總賬和明細賬、賬戶應按幣種分別設置。
3、編制和保管會計憑證和報表。
4、確保對外報送會計報告等資料及時、真實、完整。
出納工作職責6
1、負責公司主營業務收入核算的相關工作,包括收入確認、應收賬款核對等,確保收入數據的準確性;
2、制定新業務模式的'財務核算流程及相應的賬務處理;
3、推進收入相關的信息化建設;
4、應收賬款管理,分析應收賬款賬齡,應收賬款回款跟進;
5、配合財務內外審計及上級領導安排的其他工作。
出納工作職責7
1、負責日常收支的管理和核對
2、負責辦公室基本賬務的核對
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、負責日常費用報銷單據的審核,工資核算
7、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的申報工作,規避企業涉稅風險,依法納稅;
8、定期做好會計檔案整理、歸檔保管工作;
9、獨立完成全盤賬務處理的能力,熟悉賬務處理能力;
10、負責編制各類財務報表,進行財務報表分析并上報上級領導;
11、完成領導安排的其他工作。
出納工作職責8
主要負責體檢部的.收費工作并且根據體檢金額開具相應的發票。
負責各科室收賬工作,進行日報核對與整理,并編制各科室日報表。
負責保險公司保單的核對工作,并在系統做相應的處理。
及時整理裝訂各科室月報表,按期歸檔,保管好報表等財務資料。
以上所有報表做完后提交給蔡文娣,由其審核無誤后,打印出來提交吃萌萌。
領導安排的其他相關工作。
出納工作職責9
職責:
1、負責公司現金、銀行收付,根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性,準確、及時完成收付工作,及時對收付開具或索取票據,制作憑證,及時登記現金、銀行日記賬;
2、銀行對帳,單據審核,負責工資發放及各類款項報銷;
3、負責公司現金、銀行存款提存與保管,準確完成清查現金及銀行存款,保證賬賬相符,賬實相符;
4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管,申請購買發票,掃描認證發票,熟悉一般納稅人開票;
5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網銀鑰匙、現金、保險柜的管理;
7、完成領導交代的其他工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業專科以上學歷,有會計從業資格證書;
2、有1年以上相關工作經驗,熟悉會計法規和稅法,熟悉現金管理及銀行結算,熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力,工作積極主動、踏實肯干、有較強的.責任心;
4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解能力、嚴謹細心,服從部門內部組織安排;
出納工作職責10
1、業務分析:
A、每月開展經營分析活動,剖析業務表現好壞的成因,挖掘機會點,溝通業務部門促成改善方案;
B、深入業務,跟蹤關鍵指標的趨勢,熟悉業務市場環境,為業務發展提供支撐
2、預算管理:組織編制預算,實施每月滾動預測,預警問題,溝通業務部門促成管控措施
3、客戶經理:與業務保持緊密溝通,及時了解業務需求和痛點,并協調相關資源提供解決方案;
出納工作職責11
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每月x日發放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由出納自行負責。
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。
3、把每日收到的.現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留xxxx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續,特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
出納工作職責12
1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理,辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作;
3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;
4、負責員工報銷,客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5、負責與銀行部門聯系,辦理有關結算事項,處理有關結算問題,并負責銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責13
1、負責費用結案對賬跟蹤催收。
2、進出貨系統單據審核。
3、協助監管倉庫庫存管理,月末庫存商品盤點,供應鏈進銷存系統庫存管理。
4、相關的銷售協議、合同、活動批復文件等各類文件存檔管理。
5、協助賬務處理。
6、完成部門主管安排的工作。
出納工作職責14
職責
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的.申報;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
任職資格
1、男女不限,大專以上學歷,年齡:23-35歲;
2、較好的會計基礎知識,有一年相關工作經驗;
3、熟練使用財務軟件金蝶、Office軟件辦公軟件;
4、工作細致,責任心強,良好的團隊精神和溝通能力,能承受較大壓力;
出納工作職責15
1. 嚴格按照公司財務制度,審核營銷中心員工及店鋪所支付及報銷單據,并核對店鋪收入情況
2. 負責編制會計憑證,結賬,出具相關結賬底稿及財務報表
3. 負責對接商場,處理商場對賬、結算等工作
4. 負責出具每月經營管理類報表
5. 上級要求的其他相關工作事宜
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