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公司工程管理制度

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公司工程管理制度15篇(熱門)

  在日常生活和工作中,制度對人們來說越來越重要,制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編收集整理的公司工程管理制度,歡迎大家分享。

公司工程管理制度15篇(熱門)

公司工程管理制度1

  一、工程公司管理制度、工程管理部規章制度

  第一條為規范公司基建工程施工管理,使基建工程管理有章可循,有據可依,特制定本制度工程公司管理制度。第二條單位工程開工報告審批。單位工程正式開工前,施工單位必須提交書面開工報告在工程管理部審核后,報領導批準。凡是未經批準開工的工程,施工單位不得擅自開工,否則后果自負。

  第三條施工單位進場工程公司管理制度。施工單位應按照公司的要求,及時組織進駐施工現場。進場前,施工單位必須按照公司規劃提出臨時設施申請報告,經公司審批后,施工單位應按照臨時設施申請報告批準內容執行,不得隨意增加內容和數量。若確實需要增加臨時設施的內容和數量,需提出申請報告報批。

  第四條施工組織設計審核工程公司管理制度。施工單位承建工程,必須按照有關規定編制施工組織設計(一式五份),報工程部、監理、甲方代表及相關部門審查批準后執行。如有較大問題,應返回施工單位重新編報,時間限制在三天之內完成。

  第五條設計交底和施工圖會審。工程項目開工前必須進行設計交底和施工圖會審工程公司管理制度,由工程部負責組織使用部門、設計院、監理單位、施工單位及相關部門,召開設計交底和施工圖會審會議。解決施工單位、監理單位和施工管理人員提出的問題,設計單位對所有問題必須給出書面答復。

  第六條工程協調會制度。為保證工程中有關問題得到及時協調和解決,由工程管理部(土建)門組織,定時召開工程協調會。協調和解決設計、施工中存在的問題;施工接口及交叉作業的有關問題;工程進度、質量、安全文明施工等問題;總平面布臵及其它涉及工程的有關問題。

  第七條工程質量管理。實行工程質量全方位、全過程、全員管理制,必須按照合同和國家建筑質量法規執行。工程部、設計院、監理單位、施工單位和設備供應單位均對工程質量負有責任和義務。各有關單位必須做到“組織機構、規章制度和責任制”三落實,防止任何質量事故發生。一旦發生質量事故必須申報,并按照“四不放過”的原則嚴肅查處。工程開工前,中標單位必須辦理質量監督手續,遵守有關工程質量監督管理規章制度。

  第八條對工程材料、構配件和設備質量檢測。凡是工程所用的主要材料、構配件和設備均應按照有關規定進行質量抽檢。中標單位必須有健全的質量保證體系,對建筑工程使用的材料、構配件及設備的質量進行檢測,建立質量檢測檔案,檢測方法按照質量監督站的規定執行。施工現場監理人員必須嚴格進行質量檢查,無合格證和不合格的'材料、構配件和設備不準使用,并及時清除出場。

  第九條工程變更的審批。設計變更,需經建設單位、甲方代表、設計單位、監理單位共同協商同意后,報領導審批,并辦理設計變更手續方可施工(詳見《設計變更、變更設計、預算外簽證審批管理辦法》)。

  第十條工序交接及隱蔽工程驗收簽認。上道工序和隱蔽工程完工后,先由施工單位進行自檢,合格后填報驗收申請,報公司施工管理人員和監理單位進行驗收簽證認可。未經驗收或驗收不合格不得擅自進入下道工序,驗收合格簽證認可后方可進入下道工序,否則將嚴肅查處。

  第十一條施工計劃月報。施工單位每月20日前提交下個月施工計劃報告(一式五份),經工程部和監理單位審核同意后,報公司分管領導審批。施工單位必須采取有力措施,確保完成批準后的月度施工計劃,不得無故拖延工期。施工單位按照審核確認的已完成工程形象進度和工程量如實填寫工程進度款結算單,報財務部辦理進度款結算手續。

  第十二條現場安全文明施工。中標單位必須堅決貫徹執行國家建設部最近發布的《建設工程施工現場管理規定》,結合現場實際情況,健全組織機構,設臵標語及告示牌,落實領導值班責任制及現場值班員責任制,制訂出安全文明施工管理辦法和措施,切實搞好現場安全文明施工工作,確保實現“工期、質量、投資”三大目標。特別應當做好防止交通、洪水、粉塵、雷電和高空墜物等事故發生,注意保護環境和防止擾民施工。中標單位必須接受建設單位安環部和現場監理人員監察,遵守公司及相關的安全文明監察規章制度。一旦發生安全事故必須申報,按照“四不放過”的原則嚴肅查處。

  第十三條施工臨時電源管理。現場施工單位用電時,辦理用電申請,同時提供用電負荷、用電設備清單及施工現場用電設備平面布臵圖。建設單位負責提供施工臨時電源接入點,并對臨時電源的使用負管理、監督責任。

  第十四條工程竣工驗收管理。工程竣工指按照工程設計施工圖紙和施工合同的要求,完成全部施工內容,經甲乙雙方、設計、和質量監督部門按照國家規范驗收合格的工程。工程竣工驗收分:竣工驗收準備、初步驗收、正式驗收三步(詳見:大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程竣工驗收管理辦法》)。

  二、質量

  三、評估

  四、安全

  五、綜合

公司工程管理制度2

  為加強工程發包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規規定,結合公司的實際情況,制定本制度。

  一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包,擇優選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

  二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

  三、承包單位不得轉包工程業務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

  四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。

  五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

  六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

  工程材料設備采購管理制度

  為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的'規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

  一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

  二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

  三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

  四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

  確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

  五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

  六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

  七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

  監督和檢查驗收,確保工程質量。

公司工程管理制度3

  一、責權劃分

  (一)建設單位

  1、協調施工、監理、設計單位的關系。

  2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計(方案)、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

  (二)施工單位

  1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工,對施工質量負責。

  2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由,并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時,其后果由堅持人負責。

  (三)監理單位

  1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

  2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責(但并不免除施工單位對施工質量的責任)。

  二、技術質量管理方針三全管理(全員、全過程、全方位)、預控為主、確保質量。

  三、技術質量管理體系

  (一)建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

  (二)管理系統的人員必須到崗,職責必須劃分明確、管理到位。

  四、圖紙收發和審核

  (一)工程圖紙及設計文件(包括設計變更)一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人(或檔案員)以及監理工程師。

  (二)各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

  (三)圖紙審查要點:

  1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。

  2、重要構造是否合理。

  3、圖紙、文件是否互相矛盾。

  4、執行標準、規范是否明確。

  5、土建與安裝的銜接有無問題。

  6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

  7、有無危及安全的因素。

  五、設計交底設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理,經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

  六、施工組織設計(一)施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。(二)施工組織設計應包括下列主要內容:

  1、工程概況:

  2、施工總平面圖:

  3、綜合計劃:包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃;

  4、施工方法及技術措施;

  5、季節施工措施:

  6、質量保證措施:

  7、安全技術措施;

  8、環保及文明施工技術措施。

  (三)施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度,同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

  七、技術交底由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層,交底應有針對性,說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

  八、施工嚴格按照標準、規范、規程、設計文件,施工組織設計進行施工。

  九、設計變更(一)變更設計施工必須按設計變更圖(通知)及洽商記錄進行。

  (二)施工中有下列情況由施工單位向監理提出,經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

  1、圖紙錯誤2、合理化建議3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

  (三)不影響結構建筑美觀和使用功能的'次要部位,可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。

  (四)設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分,是監理的依據。

  十、材料檢驗

  (一)主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

  (二)指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施5--單位復驗。

  (三)建設單位、監理對材料、構件、儀表產生疑問,可以抽樣復驗,復驗合格由建設單位承擔費用,復驗不合格,施工單位承擔費用,并嚴禁使用。

  十一、技術檢驗施工規程、規范和技術文件規定的技術檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關規定由施工單位進行,不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

  十二、隱蔽驗收

  (一)上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

  (二)監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應注明項目、部位、檢查內容,并書面通知建設單位和施工單位。

  (三)工程進行到監理單位規定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監理驗收。(四)隱蔽驗收各項專業人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

  十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后,由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收,做出書面記錄,后續的分部工程方可插入。

  十四、設備試運轉

  (一)具備下列條件方可進行試運轉

  1、安裝工作完成,并經質量檢驗合格;

  2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格;

  3、試運轉方案編制完畢:

  4、測試量具,工具齊備。

  (二)試運轉由施工單位主持實施,建設單位、監理單位參加。

  (三)試運轉記錄應完整歸檔。

  十五、竣工驗收(一)竣工驗收條件:

  1、合同規定的工程范圍施-完畢,并達到質量標準;

  2、檔案齊備。

  (二)竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

  (三)竣工驗收應填寫驗收單。

  十六、質量評定

  (一)質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》發分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

  (二)質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監單位核準。

  十七、持證上崗

  (一)需要持證上崗特殊工種,施z-單位必須安排持證人操作。

  (二)建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

  十八、質量保證資料施工單位應按市建

  委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理,嚴禁寫“回憶錄,和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監理核定。

  十九、質量事故

  (一)發生質量事故,施工單位應立即通知建設單位和監理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。

  (二)質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因,寫出書面方案報監理。經沒計和監理同意后方可進行處理。

  (三)事故處理完畢,施工單位應寫出事故報告,報告應說明事故原因,處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

  二十、計量

  (一)施工使用的儀器、量具必須合格,并在規定的計量檢定周期內使用。

  (二)監理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。

公司工程管理制度4

  一、工程管理獎罰總則:

  1、施工過程中以規范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行,對仍未按時進行整改或整改未達標的,以罰款的方式進行,直至整改達標為止。

  2、工程質量控制及服務出色的施工單位,可給予優先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監理人員執行。每例罰款,由監理人員將一式二聯罰款單據填妥,交工程部經理審核簽字后,監理人員留存一份,交被處罰責任人一份;每個工程施工完畢,監理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部,由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時內向執行處罰人的上司提出申述,超過72小時沒提出申述的,視為默認,公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時間。

  3、對監理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結算時統一執行,財務部、行政人事部配合執行。

  4、對工程部經理的處罰,原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題,總經理有臨時執罰權力。

  二、項目工程施工(前后)各環節處罰辦法:

  1、施工現場管理處罰辦法

  施工現場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責令被處罰人立即離開工地。施工現場有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責令整改。施工現場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣。客戶自購材料因保護不好而損壞的,按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協調會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的`、未填制客戶準備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的;電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料(加蓋業務單位審核章)情況下,進行施工的,每例罰款1000

  2、隱蔽工程處罰辦法

  防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業的加倍罰款,并拆除重做。排水系統改造施工程序不規范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統改造施工程序不規范的、用線線徑不符合規定的(品牌正確、規格不符)、使用套管不符合規范的、工藝不規范的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質量等級、規格型號的材料的,每次每例處以500-3000元的罰款。結構墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網的罰款200防火工程施工程序不規范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規范的,每例對防蟲施工單位罰款200百元,并責令返工。使用非工程指定的品牌規格型號的殺蟲藥劑的罰款500

  3、泥水工程處罰辦法:

  暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的,沒將基層打毛的、基層沒潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。

  4、木制品工程處罰辦法:

  門窗及家

公司工程管理制度5

  一、責權劃分

  (一)建設單位

  1、協調施工、監理、設計單位的關系。

  2、根據國家的有關標準、規范、規程、規定、設計文件、施工組織設計(方案)、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

  (二)施工單位

  1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規范、規程施工,對施工質量負責。

  2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述"拒絕"的正當理由,并得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時,其后果由堅持人負責。

  (三)監理單位

  1、根據國家標準、規程、規范、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。

  2、確認施工質量。并對已確認的施工質量負責(但并不免除施工單位對施工質量的責任)。

  二、技術質量管理方針

  三全管理(全員、全過程、全方位)、預控為主、確保質量。

  三、技術質量管理體系

  (一)建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

  (二)管理系統的人員必須到崗,職責必須劃分明確、管理到位。

  四、圖紙收發和審核

  (一)工程圖紙及設計文件(包括設計變更)一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人(或檔案員)以及監理工程師。

  (二)各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

  (三)圖紙審查要點:

  1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。

  2、重要構造是否合理。

  3、圖紙、文件是否互相矛盾。

  4、執行標準、規范是否明確。

  5、土建與安裝的銜接有無問題。

  6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

  7、有無危及安全的因素。

  五、設計交底

  設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的'主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理,經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。

  六、施工組織設計

  (一)施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。

  (二)施工組織設計應包括下列主要內容:

  1、工程概況;

  2、施工總平面圖;

  3、綜合計劃:包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃;

  1、施工方法及技術措施;

  2、季節施工措施;

  3、質量保證措施;

  4、安全技術措施;

  5、環保及文明施工技術措施。

  (三)施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度,同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

  七、技術交底

  由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層,交底應有針對性,說明操作要點、質量標準和安全注意事項。

  八、施工

  嚴格按照標準、規范、規程、設計文件,施工組織設計進行施工。

  九、設計變更

  (一)變更設計施工必須按設計變更圖(通知)及洽商記錄進行。

  (二)施工中有下列情況由施工單位向監理提出,經建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。

  1、圖紙錯誤

  2、合理化建議

  3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

  (三)不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。

  (四)設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分,是監理的依據。

  十、材料檢驗

  (一)主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、使用說明和工藝要求方可使用。

  (二)指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規范、標準的要求由施工單位復驗。

  (三)建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問,可以抽樣復驗,復驗合格由建設單位承擔費用,復驗不合格,施工單位承擔費用,并嚴禁使用。

  十一、技術檢驗

  施工規程、規范、和技術文件規定的技術檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關規定由施工單位進行,不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

  十二、隱蔽驗收

  (一)上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準開始下道工序。

  (二)監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應注明項目、部位、檢查內容,并書面通知建設單位和施工單位。

  (三)工程進行到監理單位規定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監理驗收。

  (四)隱蔽驗收各專業人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監理代表簽字確認。

  十三、中間驗收

  某一部分分部工程完成之后,由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收,做出書面記錄,后續的分部工程方可插入。

  十四、設備試運轉

  (一)具備下列條件方可進行試運轉

  1、安裝工作完成,并經質量檢驗合格;

  2、技術文件規定的檢驗工作完成并合格;

  3、試運轉方案編制完畢;

  4、測試量具,工具齊備。

  (二)試運轉由施工單位主持實施,建設單位、監理單位參加。

  (三)試運轉記錄應完整歸檔。

  十五、竣工驗收

  (一)竣工驗收條件:

  1、合同規定的工程范圍施工完畢,并達到質量標準;

  2、檔案齊備。

  (二)竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

  (三)竣工驗收應填寫驗收單。

  十六、質量評定

  (一)質量評定按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

  (二)質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。

  十七、持證上崗

  (一)需要持證上崗特殊工種,施工單位必須安排持證人員操作。

  (二)建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

  十八、質量保證資料

  施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理,嚴禁寫"回憶錄"和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監理核定。

  十九、質量事故

  (一)發生質量事故,施工單位應立即通知建設單位和監理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。

  (二)質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因,寫出書面方案報監理。經設計和監理同意后方可進行處理。

  (三)事故處理完畢,施工單位應寫出事故報告,報告應說明事故原因,處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。

  二十、計量

  (一)施工使用的儀器、量具必須合格,并在規定的計量檢定周期內使用。

  (二)監理應對在用的量具的"檢定合格證"進行檢查、登記。

  二十一、分包工程質量

  分包單位的資質由建設單位和監理確定,分包工程質量由總包單位負責,分包單位的施工技術由總包單位出具。

公司工程管理制度6

  第一章財務部職責

  公司財務部是從事公司財經事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司的日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

  一、負責公司的財務管理工作。具體包括:編制公司的各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算;保管庫存現金及銀行空白票據;進行公司籌資、融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。

  二、負責公司會計核算工作。具體包括:遵守國家頒布的財經法規與會計準則,按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目,設置明細賬、分類賬、輔助賬,及時記賬、結賬、對賬,做到日清月結、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。

  三、負責公司成本核算和成本管理。包括:設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合項目部做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統計數據。

  四、建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷、評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。

  五、進行公司內部審計。

  第二章項目資金管理

  一、總則

  1、公司實行總經理一支筆審批制度。任何款項支付均需總經理最終審批方能報銷。

  2、財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管。公司法人章由總經理指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。公司業務往來中需要用印時,應由用印申請人在《用印登記簿》上進行登記,并由總經理或總經理授權人批準后方能進行。外單位用本公司印章時,均需經總經理同意并提供經辦人身份證復印件。

  3、各部門對外支付時,需寫明完整的收款人名稱并附合同、清單及其它批準文件。原則上收款人應是發票開具單位。如收款人因特殊情況需要公司予以配合,將款項支付給第三者的,必須附有收款人的書面通知,書面通知上需加蓋收款人公章、法人章并經該單位法定代表人簽字及工程公司總經理批準意見方能進行。

  4、非正常經營業務調出資金須經公司總經理書面批準后方能進行,嚴禁先辦后補手續。

  5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經公司總經理書面批準方能進行。

  6、為規范公司費用報銷行為,準確核算公司當期費用發生額,對當月發生的費用,必須在次月10日前報銷完畢;超過10日未超過30日的,應書面說明理由并一事一報一批;超過30日未報銷的,視為本人放棄報銷。

  7、費用報銷原則為:誰經辦,誰報銷,絕對禁止以他人名義報銷或代為報銷。

  8、公司的所有工作人員在對外經濟往來中,均應嚴格執行收支兩條線,絕對禁止坐支坐用或挪款他用。

  二、工程費用審批制度

  (一)經費來源:

  1、墊資項目前期經費實行總額控制,由公司撥付或由其它項目墊付,只能進行必需性支出;收到甲方進度款后,已支付所有費用從進度款中扣回。

  2、按月進度收取工程款的項目,各項支出均從所收取的進度款中進行,支付的費用總額不得超出已收取的進度款總額。

  3、墊資項目不進行必需用途支付或進度款工程項目支付累計金額超過收取的進度款總額的,財務部門不得支付。

  (二)支付程序

  1、人工費、機械費(含租賃費)支付計劃:由工長上報項目經理,經審批后按最終批準額支付。支付程序為:工長統計→項目經理提出支付計劃→預算部負責人審核結算單→財務部負責人審核→公司總經理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。人工費實行借款的,可只填制付款憑證或結算表,結算表需單獨填制,不可多個工序或與完工工序混合或合并填制。預付的人工費,須填明工序名稱、完工程度、第幾次預付、累計已預付金額。單項工程預借款時,須經技術員、施工員、質量員、施工工長、項目經理簽注意見;機械費預借款時,須經安全員、施工工長、項目經理簽注意見。

  2、材料費不實行借款,有關材料費用的支付采用支付計劃制度。材料方面的支付計劃,由材料負責人按單個項目上報項目經理。各項目經理匯總后,填報統一格式的“工程款支付計劃申請表”,由財務部審核后交報總經理審批,總經理批準后由財務部安排支付。支付程序為:材料進倉驗收→倉庫記賬→項目經理匯總提出支付計劃→財務部負責人審核→公司總經理或其授權人批準→財務部按批準額度支付。材料供應方須按“工程款支付計劃申請表”批復金額開具發票(附項目部收料單),發票上須有材料負責人、項目材料員、技術員、施工工長、項目經理簽字。

  3、借款單要求:預借款時,須填寫統一格式的借款單,一式兩聯,第一聯借款時交財務部作為付款和掛賬依據;第二聯留項目經理處,作完工結算時沖銷借款或核對依據。填寫借款單時須字跡清晰、可辯。

  4、周轉金制度:工程項目的零星支付實行周轉金制度。周轉金僅限于以下人員領用并實行定額管理。周轉金應按規定的使用范圍和開支權限使用,不得轉借他人或挪作他用。公司定期、不定期的對周轉金進行清查盤點,實行月末對賬。

  (1)項目經理周轉金2萬元,用于支付日常開支;

  (2)材料負責人周轉金3萬元,用于0.5—1.0萬元以內零星材料支出;

  (3)項目部材料員周轉金1萬元,用于0.5萬元以下零星材料支出。

  周圍金范圍內的支付按本章規定報銷時限及程序,由公司總經理審批后報銷。

  5、分包項目:分包的單項工程完工后,由各項目部技術員負責結算,施工員、質量員進行現場驗收復核,項目副經理復核后,交項目經理,待整體工程完工后,由項目經理統一整理,按支付計劃程序支付。分包的單項工程,分包人須在“單項工程結算單”領款人處簽字確認工程價款,并出具總價款票據。

  第三章成本管理

  一、材料采購

  1、公司的`材料采購由材料供應部門全面負責。

  2、材料供應部門在采購材料時,應首先根據生產需要填制采購預算單,注明采購材料名稱、數量、用途、申請金額,經部門主管(項目經理)同意、總經理批準,可到財務部辦理借款手續。

  3、采購人員要根據采購內容填制采購明細表,屬農副產品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管,沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報銷。

  4、采購必須簽訂書面的材料買賣合同,無合同的,不予報銷,嚴禁采用先進材料后補合同的形式采購,如有發現,將對相關人員及部門主管重罰。

  二、材料入庫

  1、各材料庫房必須建立、健全材料賬務,嚴格執行材料出入庫制度,做到賬物相符,賬賬相符。

  2、采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續,由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后(主要材料要通過公司質檢員驗收)辦理入庫手續。

  3、對于所購材料,庫房管理人員須認真清點、驗收所購材料,核對品名、數量、規格、型號無誤后,填制四聯式入庫單,入庫單須有兩人簽字(庫管、項目材料員)并加蓋驗收章。入庫單第一聯存根倉庫留存登記臺帳,第二聯交財務,第三聯結算聯給對方作為在財務支款依據(要有總經理簽字),第四聯驗收聯作為材料會計入帳憑證。

  三、材料領用

  所有材料的領用,必須填“材料計劃領用表”,“材料計劃領用表”須經技術員、項目副經理或項目經理同意簽字后,庫管員方可發料,領用人在領料單(出庫單)上須簽字確認。

  四、材料管理

  1、每月月末庫管員依據收料單(入庫單)、領料單(出庫單),對當月收、領料數據進行匯總,及時編制一式三聯收、領料情況匯總表,一聯由庫管員留存、一聯報公司財務部做賬、一聯交項目經理備案。給財務部的報表必須于次月的3號前上報。

  2、公司每半年組織人員對庫管員所管理的材料進行盤點,對盤虧的材料由庫管員說明原因,超過規定損耗的從庫管員工資中補足。

  3、公司每年根據各項目庫管員的盤虧、盤盈和平時報表的上報質量情況進行評比,對第一名進行獎勵,倒數第一名進行處罰。(注:周轉性材料的領購比照以上執行)

  4、庫房管理人員應認真清點收到的租賃材料,與機械租賃公司做好交接手續;退還租賃材料時,退還機械租賃公司,與機械租賃公司做好退還手續;退到其他項目部的,與其他項目部做好交接手續;退還時未做手續的,視作材料在本項目部丟失。

  五、成本管理職能分工

  1、公司預算部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定或委托外部造價咨詢機構編制招投標文件時的外聯。

  2、材料供應部門負責組織工程設備材料的采購供應及合同談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備、材料及時供應;積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

  3、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

  4、工程中間結算程序。施工單位于每月1到3日,將工程進度結算報送預算部審核,預算部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在每月5日前送財務部會簽。財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司總經理審批。

  5、工程決算程序。

  (1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報預算部復核,財務部會簽。

  (2)財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司總經理批準。

  (3)大工程辦理決算時,應由公司總經理牽頭,由工程項目部、預算部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,進行專項工程決算。

  第四章合同管理

  一、對外經濟往來中,涉及工程施工、勞務分包、專業分包、物資設備采購供應等,均應簽訂書面合同書。嚴禁口頭協議和非正規書面合同形式。未簽訂合同書的,財務部不予付款。

  二、公司各部門負責人負責本部門的合同管理工作,并應指定專人負責具體工作。

  三、簽訂合同時,洽談權、審查權、批準權應相對獨立、互相制約。經辦人、審查人、批準人各司其職,分工負責。任何合同均需經過評審程序評審后,方可批準簽訂。

  四、經辦人應于合同簽訂前,驗證對方當事人有效證件,驗明主體資格,了解其資信狀況,審查對方經辦人代理權限,審查對方提供資料的真實性與合法性。

  五、屬投標中標的項目,經辦人要召集有關部門共同審查業主招標文件,確定公司投標書主要條款。

  六、公司對外簽訂的合同,有格式文本的,應使用格式文本簽約;與建設單位簽訂的建設工程施工合同,原則上采用GF-1999-0201版本。不具備上述條件的,也必須采用合同書形式,所有合同均應約定以加蓋公司合同專用章為合同成立要件。

  七、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由公司法定代表人簽署或授權委托人持授權委托書簽署,一事一授權。

  八、加蓋公司合同專用章時,應首先由公司總經理或總經理的授權人持授權書簽署意見,然后由合同章的管理人再根據簽注意見,決定是否在合同文本上加蓋合同專用章,蓋章時應做好登記。

  九、公司與甲方簽訂施工合同或項目部與分包單位簽訂單項工程勞務分包合同,或項目部與材料供應單位簽訂材料供應合同后,應于5日內向財務部提交合同副本1份。(包括電子版)

  十、合同依法簽訂后,即具有法律約束力。各項目部必須認真履行合同,維護公司信譽。對履行過程中對方當事人的違約行為,項目部應立即查明情況,認真、穩妥收集證據,及時、合理、準確向對方提出索賠報告。

  十一、對嚴重損害公司利益的下列行為,公司將追究有關人員的責任,并要求其承擔全部損失:

  1、合同簽訂、履行過程中收受賄賂,與他人惡意串通,出賣公司利益;

  2、合同簽訂、履行過程中,玩忽職守,導致公司遭受巨大經濟損失;

  3、其他故意違反本管理制度的行為。

  第五章聯營項目管理制度

  一、聯營工程簽訂聯營協議、施工合同后,經辦人應于5日內將合同副本提交公司財務部副本。

  二、聯營單位工程款到公司賬戶后,聯營單位須提供本次工程價款50%的原材料采購稅務發票,并開具工程款收據,并由經營部負責人簽字,財務部依據聯營協議扣除管理費等款項后,方可支付聯營單位工程款。

  三、聯營管理費必須按規定收取,未經總經理同意,任何人無權少收或不收管理費。

公司工程管理制度7

  ( l )物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

  ( 2 )庫位配置原則應依下列規定:

  l )配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道;

  2 )依銷售類別、產品類別分區存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放管理;

  3 )收發頻繁的成品應配置于進出便捷的.庫位;

  4 )將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位,標明于'庫位配置圖'上,并隨時顯示庫存動態。

  ( 3 )物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員,依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質量。

  ( 4 )庫位標示

  l )庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

  a .層次類別依a 、b 、c 順序逐層編訂,沒有時填'o ' ;

  b .庫位流水編號;

  c .通道類別,依a 、b 、c 順序編訂;

  d .倉庫類別,依a 、b 、c 順序編訂。

  2 )計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規格及單位包裝量;3 )物料管理室依庫位配置情況繪制'庫位標示圖'懸掛于倉庫明顯處。( 5 )庫位管理

  l )物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依先進先出原則指定收貨及發貨單位;

  2 )計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

公司工程管理制度8

  1、所有的工程檔案由工程部文員負責管理。工程檔案管理人員應嚴格遵守公司檔案管理制度和保密守則。

  2、各類檔案應按系統:土建、強電、弱電、空調、鍋爐房、熱力站、機管,按圖紙資料、維修記錄、運行記錄、設備臺帳、各商戶單元裝修和維修檔案等,進行分類管理。

  3、按照檔案管理要求存放各類檔案并貼上標簽。編制檔案目錄,內容應與檔案盒外標簽一致。

  4、外單位交來圖紙由各系統工程師核對實物,如圖紙無誤則由文員按系統歸檔;圖紙有誤,則聯系交圖單位更正。

  5、各類檔案及圖紙資料是工程維修保養的.重要依據,應妥善保存,用途不明的資料應交工程部經理確定用途。圖紙資料、重要維修記錄和用戶裝修、維修檔案應長期保存,其他各種記錄保存期限一般為二年以上,過期需銷毀的資料應由工程部經理、主管及技術人員組成鑒定小組研究后決定。

  6、借閱檔案需經相應系統的主管(工程師)以上人員批準,確定歸還日期,需續借的要重新登記。

  7、文員每月對維修登記臺帳、維修單、運行記錄、維修記錄等進行整理并分類歸檔、保存。

公司工程管理制度9

  1目的

  為使工程質量、使用功能符合開發要求,方便物業管理,減少與業主之間的糾紛,明確開發單位與施工單位之間的責任及物業與開發單位之間的管理界限,特制定此制度。

  2適用范圍

  公司開發的所有項目在竣工驗收后的交接驗收過程。

  3內容

  3.1交接驗收的依據

  3.1.1工程發包合同;

  3.1.2施工圖紙、設計變更、竣工驗收資料;

  3.1.3國家現行施工規范;

  3.1.4質量監督站的`驗收意見;

  3.1.5委托物業管理合同;

  3.1.6銷售合同、業主入住手冊;

  3.1.7國家有關其他規定。

  3.2交接驗收的組織

  3.2.1在質量監督站最后一次整改報告批復后。

  3.2.2由項目公司經理組織、安排。

  3.2.3參加人包括開發部、工程部、銷售部、經濟部、、物業公司、監理單位、施工單位相關人員。

  3.2.4項目公司指定專人進行記錄,完成后請相關責任人在原始記錄上簽字,并于三天內將整理記錄發于各參與單位。

  3.3交接驗收的程序

  3.3.1開發部、銷售部的側重點在于工程的使用功能、標準是否符合要求。

  3.3.2工程部主要以工程施工質量、工程的完整性為重點。

  3.3.3物業公司的驗收重點除工程質量外,更要著重于檢修的方便、設備的運行、技術資料的完整等。

  3.3.4按照專業分組進行驗收,一般劃分為土建(含建筑、結構、裝飾等)、設備(含給排水、采暖、通風、空調等)、電氣(含變配電、動力電、照明電、消防、通訊、安防等)。

  3.3.5每天(或每單位工程)驗收完畢后,各組進行分組整理交給記錄人員統一匯總。

  3.3.6屬于施工單位質量問題的,要求監理公司針對匯總情況下達整改通知,限期完成。

  3.3.7屬于開發單位自行安排的項目,項目公司經理應要求工程部、經濟部督促完善。

  3.3.8各方整改完畢后,經驗收通過后由項目公司經理簽字,交由物業公司管理。

公司工程管理制度10

  安全生產管理制度如下

  1、安全員要有計劃、有步驟地做好三級教育和安全宣傳工作,并在每項新工作前,做好針對性的安全技術書面交底,缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。

  2、及時記錄安全資料,做好各類安全事故的調查和整改工作。無安全事故抽查報告和整改措施的,對安全員給予每次罰款100元。發生1000元以上的安全事故都要用書面形式報總部辦公室,隱瞞不報的.每次罰項目經理、安全員各200元。對安全事故的處理必須采取"三不放過"的原則。

  3、對于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工,必須勸其回家,如繼續留用,由項目經理、安全員承擔一切責任。

  4、施工過程中凡上下交叉作業,中間必須設有安全隔離措施,并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施,安全員有權禁止下方人員施工,不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的,給予安全員200元罰款。

  5、遇到六級以上大風、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣,安全員要迅速通知,禁止塔吊起重作業和高空作業。如因安全員失職釀成安全事故,將給予安全員1000員以上的罰款。

  6、夜間施工和暗室施工,應該設置照明設備,密封或有毒場所須設置通風設備,地下室及樓梯口必須是低壓電,樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護的,每次罰安全員100元。

  7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內、預留洞口、管道井內、通道口內、井架口內必須用圍欄、蓋板防護或用二層優質安全網防護,缺少一處罰安全員100元。

  8、施工現場危險區必須懸掛"危險"或者"禁止通行"的標志,夜間要懸掛警示燈,非正常使用的樓梯口必須封行,缺少一處罰安全員100元。

  9、項目部要加強安全輔導、培訓教育和檢查的力度,每半個月用半天、一周用1小時為安全活動時間。同時,公司要進一步加大安全檢查力度,要成立安檢組對項目上的機械設備、防護設施、安全技術方案和交底進行定期檢查,力爭消除事故隱患。

  10、安全員要對塔吊、起重設備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴禁帶病運轉、維修中運轉及超負荷作業。安全員對違規操作不加制止的,給予200元罰款。

  11、信號工必須在物料起吊時進行現場指揮。如人不在現場遙控指揮,給予200元罰款。信號工指揮失誤損壞物品由信號工全額賠償,由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。

  12、工地上裝拆大型機械,必須由持證專業人員裝拆,如果違章作業,每次罰機具負責人和安全員各500元。

  13、施工機械應定期保養上油,防護裝置齊全且運轉正常,操作規程懸掛醒目,缺少一項罰安全員和機具負責人100元。

  14、各項目部要建立內部每周安全檢查制度,及時排除安全隱患,對各工種安全工作進行獎罰,及時做好安全檢查記錄和整改落實監督工作。安全員負責辦理少數工種上崗證,如經上級部門檢查出缺一個上崗證罰責任人100元。

  15、工程項目出現安全死亡事故,項目經理罰款1000元,安全員與直接責任者20xx元罰款,所在工種工長1000元。

公司工程管理制度11

  為規范公司的經營管理行為,使公司經營管理工作更科學、嚴謹,適應公司管理體系的發展要求,根據公司的管理模式和經營部負責的業務范圍,結合公司具體情況制定本管理制度。

  1.經營部主要職責

  1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

  1.2負責工程預算、結算工作。

  1.3負責編制工料分析。

  1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。

  1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。

  1.6負責內外業中經濟指標的審核。

  1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

  1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

  1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。

  1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。

  1.11負責組織本部門的體系運行工作。

  1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓,統一組織學習相關結算文件及法律法規,提高全體預算員的業務能力及綜合素質。

  1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。

  2.預算員主要職責

  2.1必須掌握相關合同內容,細致研究合同條款。

  2.2必須參加圖紙會審,違者負激勵50元/次。

  2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。

  2.4負責編制工料分析表。

  2.5負責審核外分包結算書。

  2.6負責內外業中經濟指標的審核。

  2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。

  2.8必須積極參加招投標工作。

  2.9協助技術人員編制現場簽證并核實現場簽證的落實情況。

  2.10預算員必須深入到施工現場。

  2.11負責項目部中體系運行相關記錄。

  3.工程合同管理

  3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。

  3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規,不得損害公司利益。

  3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判,并負責審查合同內容,經總經理審批后,方可與建設單位簽訂。

  3.4簽訂完的建設工程施工合同原件,,由經營部統一備案管理,兩日內分別報送以下部門:財務經理,復印件抄送董事長、總經理、項目經理、項目預算員。

  3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時,必須企業證件齊全有效。

  3.6依據合同內容的主要條款及公司的.指定要求,擬定分包合同初稿,經總經理審批后,方能簽訂正式合同。

  3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。

  3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件,三日內分別報送以下部f-j:總經理、財務經理、經營部、項目部,原件由經營部統一備案管理。

  3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況,處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容,及時提出修改意見,并將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止,必須辦理合同終止手續。

  3.10經營部負責組織建設單位直接分包項目管理協議的簽訂。

  3.11負責向財務部提供建筑工程施工合同,中標通知書,相關資料。

  4.工程預、結算管理

  4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識,謙虛謹慎,有強烈的責任心,有集體榮譽感。

  4.2預算員在對外結算時,必須嚴格遵守工作時間,不能曠工、遲到、早退,違返者每次負激勵50元/次。 '

  4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度,全面掌握工程預結算工作。

  4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

  4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規,并能靈活運用,掌握常見工程類型有關測算數據。

  4.6預算員必須熟練掌握合同內容,細致研究合同條款,嚴格按合同規定編制預、結算。

  4.7根據合同約定的時間,必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算,上報經營部、財務部。如不能按時完成,罰款50元/天。

  4.8每年l2月20日前做出年度結算,經審批后上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算,經審批后上報建設單位,如不能按時完成,罰款50元/天。

  4.9工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成,如拖期罰款50元/天。工程竣工結算經過經營部長審核后,上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

  4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

  4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。

  4.12甲方結算及外分包結算,每年必須裝訂成冊,便于管理。

  5.工料分析管理

  5.1預算員要根據現場的進度安排,在每個月20日上報當月的實際工料分析表,經營部長審核后每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程項目部及經營部,如拖期負激勵30元/天。

  6.工程招投標管理

  6.1招投標項目確定后,經營部主要協調各相關專業編寫招投標文件,并負責標書的裝訂包裝工作。

  6.2經營部負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。

  6.3經營部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果,為領導最終投標報價提供真實依據。

  6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密,嚴禁向他人泄露,損害公司利益,如查出每次負激勵l0000元以上,直至追究刑事責任。

  6.5預算員必須認真細致做好投標文件工作,因預算人員編制投標文件,給公司造成影響損失

  ,罰款500元。

  7.分包核算管理

  7.1預算員負責外分包項目的核算,經營部長負責審核。

  7.2預算員在做外分包結算時,必須要求分包方提供完整的結算資料,包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。

  7.3在計算外分包工程量時,必須嚴格按合同執行,不準營私舞弊,弄虛作假,如查出罰款20xx元,直至追究刑事責任。

  7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

  8.經濟指標的管理

  8.1預算員負責內外業中經濟指標的審核,并整理審核意見。

  8.2預算員必須深入施工現場,并且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況,違者負激勵50元/次。

  8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內業資料中的經濟指標,對不符合工程結算要求的內容,提出整改意見,并及時將發現的問題向項目經理、經營部匯報。

  8.4預算員必須參與現場簽證的編寫,提出合理化建議,保證現場簽證內容符合工程結算要求。

  8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況,將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向項目經理及經營部匯報。

  9.經營資料及信息管理

  9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。

  9.2招投標文件等資料必須建立檔案,資料要完備,歸檔要及時。

  9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。

  9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔,并附相關結算依據和資料說明。

  9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

  9.6收集信息主要渠道有:建筑市場發布的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤,及時反饋相關情況,將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等,整理形成書面文件,及時上報給公司經理進行決策。

  9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。

  9.8經營部應定期對建筑材料的價格狀況進行調研,收集工程上常用的建筑材料價格信息等,為工程結算和材料的對比使用提供依據。

  9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。

  10.經濟糾紛的處理

  10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛,并及時將有關情況向有關領導匯報,同時組織有關部門制定解決方案。

  10.2在發生經濟糾紛時,經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。

  10.3遵守法律法規,遵守合同約定,合理合法的處理經濟糾紛,確保公司利益不受損害。

  10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

  11.對外溝通與落實

  11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。

  11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯系,及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

  11.3營部長應將新信息、新文件、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達并向有關領導匯報。

公司工程管理制度12

  一、防范、控制評審風險體系的組成

  1、ISO9001:20xx質量體系管理控制文件

  2、公司其他相關質量控制文件

  3、防范、控制評審風險管理辦法

  二、人員配備

  1、由工程造價咨詢有限公司負責人、會計師事務所有限責任公司負責人及具體項目評審負責人組成一個領導小組,依據財政部《財政投資評審管理暫行規定》、《財政投資項目評審操作規程(試行)》和《昆明市財政投資評審委托業務管理辦法》、《昆明市財政局對受聘單位財政投資項目評審工作年度考評暫行辦法》等規定及公司內部相關管理制度的規定對項目評審業務各專業人員的崗位職責、業務質量進行全面管理,全面防范、控制評審風險;

  2、項目負責人,主要負責評審業務中各專業間的技術協調、組織管理、質量管理等工作,對項目各專業負責人的工作進行復核,防范、控制評審過程中的風險;

  3、專業負責人,主要負責本專業的評審業務實施和質量管理工作,指導和協調本專業評審人員的工作,防范、控制評審具體過程中的風險;

  4、業務人員,要依據造價咨詢業務要求,嚴格執行作業計劃,遵守有關業務的標準與原則,對所承擔的項目評審業務質量和進度負責,負責防范、控制自身評審內容的風險。

  三、相關措施

  為防止評審遺漏、評審錯誤等的財政投資項目評審風險,控制人員素質低、法規模糊、項目情況不清、計算錯誤、依據不足等的`風險來源,采取評審人員考核選擇制、法律法規培訓制、項目評審例會制、重要事項匯報制、評審復查稽核制、工作底稿三級復查制等質量控制措施。

  1、評審人員考核選擇制

  通過對內部人員的考核和選擇,形成財政投資項目評審人員庫,評審人員應當具有一定政治素質、政策水平和專業技術水平,對不同行業、不同項目的評審根據專業特點組織相應的專業評審人員參加;根據評審項目的實際情況配置評審負責人、稽復核人員或技術負責人;

  2、法律法規培訓制

  對參與評審人員進行法律法規摸底考查,組織評審人員審前法律法規培訓,加強評審人員對法律法規的熟悉和掌握。

  3、項目評審例會制

  開展審前調查結果分析會、初審情況匯總會、審查期間碰頭會等例會制度,及時掌握財政投資評審項目的全部情況,控制評審范圍和內容的完整性和全面性。

  4、重要事項匯報制

  要求參與評審人員在評審過程中,對重要事項及處理建議、自身難以處理的事項及時向上一級評審人員匯報并接受指示,以便防范、控制評審過程中的風險。

  5、評審復查稽核制

  項目評審的復查稽核包括對評審計劃、評審程序的稽核;對評審依據的復審;對評審項目現場的再踏勘和測評;對評審結果的復核等。

  6、工作底稿三級復查制

  專業負責人對業務人員評審結果進行復查,項目負責人對各個部分評審結果進行復查,技術負責人對評審項目進行最終復查。

  附件二:

公司工程管理制度13

  管理

  財務部是公司從事一切財政事務及資金的管理與執行機構,負責公司的日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

  1、負責公司的財務管理工作,編制公司的各項財務收支;審核各項資金使用和費用開支;收回工程款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。

  2、負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經、按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

  3、建立經濟核算制度,利用會計核算,統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。

  根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。

  第一章

  資金審批制度

  1、總則

  ⑴公司款項的支付,須經總經理簽字批準。如總經理不在公司,經請示批準并做記錄后可暫付,但隨后要請總經理補簽。

  ⑵財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件)。

  ⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司領導批準。

  ⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面并經公司董事長批準。

  ⑸用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

  2、施工工程用款審批制度

  ⑴施工工程用款由公司主管領導批準,經總經理會簽后支付,其按以下“施工工程專用款支付審批工作“執行施工單位提出付款申請,并填寫工程支付審批表。

  ⑵財務部審核后,報公司主管領導、總經理審批。

  ⑶公司主管領導、總經理審批同意后,財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通,有分歧的報領導解決。

  3、費用支出管理制度

  ⑴公司管理人員的費用報銷,須經公司總經理批準后財務方可報支。

  ⑵涉及應酬等非正常費用,須公司總經理批準。

  4、公司差旅費開支制度

  ⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費報銷。

  ⑵公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。

  公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行。

  A房租標準:一般職員,房租標準為XX元/日。

  B出差補貼:市內補貼每人XX元/日,市外補貼每人XX元/日。

  C職工出差來回車費實報實銷,出租車不在報銷范圍內。如因特殊情況需乘出租車,需事先請示公司分管領導同意,方可報銷。

  D駕駛員出差補貼按每天XX元計算。

  ⑶實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,經公司總經理審批后支付。

  5、車輛費及汽油費管理制度

  ⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。

  ⑵公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

  6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度

  ⑴公司辦公用具由辦公室統一采購,管理。

  ⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。

  公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排。

  ⑶有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

  7、行政費用報銷制度

  ⑴公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

  ⑵公司職員報銷行政費用應填寫費用報銷單,由經辦人員填寫,須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核后報總經理簽字,并按規定進行審批支付。

  ⑶應酬、禮品費用支出事前申報,批準后方可實施。

  ⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單,借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。

  ⑸支票領用單,借款單必須由經辦人填寫,公司總經理簽字,財務審核后,由財務部直接支付。

  ⑹銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行,如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任。

  ⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

  第二章

  工程成本管理制度

  1、公司所有工程經濟以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

  2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

  3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備,材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

  4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

  ⑴參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。

  ⑵負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

  第三章

  財產管理制度

  1、公司財產的范圍

  ⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品。

  ⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。

  ⑶凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

  2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

  ⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室管理。

  ⑵公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部管理。

  ⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修并制定相應的措施、辦法。

  3、財產的購置與調撥

  ⑴辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購。

  ⑵財產購回后,應填寫財產收入驗收單,財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單,財物發票及采購計劃辦理報銷手續,財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

  ⑶各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準。

  ⑷固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯,一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。

  ⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。

  4、財產的清查、盤點

  ⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。

  ⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。

  ⑶財產盤點清查后發現盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任。

  ⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

  ⑸凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。主管工程和財務領導審核。

  第四章

  貨幣資金管理制度

  1、本制度所稱貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業銀行的存款、存入非銀行金融機構的存款和存入本企業內部結算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

  2、單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統一管理。各類貨幣資金的收付業務,應當由財務部門統一辦理,其他部門未經財務部門授權或委托,不得辦理任何收付款業務或出具收付款單據。

  3、選配出納人員時,必須對其思想品德和業務素質進行全面考察,曾因經濟問題受過處分或調離會計、出納崗位的人員,均不得擔任出納工作。

  4、財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經管貨幣資金業務的會計人員的思想動態。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員,要及時調離出納或經管貨幣資金業務的崗位。

  5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權債務賬目的登記工作。禁止會計(指出納崗位以外的其他會計崗位,下同)出納一人兼。出納崗位業務量較少時,在不影響辦理出納業務的前提下,出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。

  6、開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人(包括銀行工作人員,下同)代辦,嚴禁將款項存入未辦理開戶手續的銀行賬戶。

  辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理,支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容,必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單,并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

  7、定期存款到期支取、轉存以及存款(包括定期和活期)在不同銀行賬戶之間的轉存,必須由本公司出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理,不得委托他人代辦。

  公司應當加強對銀行結算票據的管理,按規定取得和使用票據。銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領用登記制度,按順序號簽發使用,定期盤點核對,作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記(或用碳素墨水寫上“作廢”字樣),并妥善保管。

  8、簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全,特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時.必須經總經理及財務部門負責人批準,必須填寫當日日期和真實用途,必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號,必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領用人在登記薄上簽字。支票使用后,應在支票存根上補填收款人和確切的金額,并在登記簿上作注銷登記。轉存款的支票各項內容必須填寫齊全。

  9、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押。

  10、填寫支票必須用碳素墨水,或用支票打印機打印。

  通過銀行對外付款時,其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件(如發票)為依據。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時,必須由對方出具書面文件,并加蓋原合同所蓋的公章,由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時,還應確認收取票據人員的.身份并由本人簽收。

  11、出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單,并及時對賬,至少每月一次。每月終了,出納人員應根據對賬結果編制銀行存款余額調節表草稿,連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業務逐筆進行核對,不得只核對余額。當余額相符而收支業務不符時,要及時查明原因。要特別注意上月的未達賬項本月是否都已入賬,如發現有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤后,編制正式的銀行存款余額調節表,由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字,與銀行存款對賬單一并保存,列入會計檔案管理。

  12、定期存款也應取得對賬單進行核對,至少每季度二次。銀行不出具對賬單時,應自行編制對賬單由銀行簽認。

  現金收入一般應在當天送存銀行,當日送存確有困難的,應按開戶銀行規定的時間送存,并要有相應的確全的措施。

  13、使用現金必須嚴格遵守中華人民銀行的規定,不得超出中華人民銀行規定的現金使用范圍。

  外出采購或進行經營活動需要大額款項時,應通過銀行轉賬結算,不得攜帶大額現金。

  14、不準用白條抵充庫存現金,不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現金,不準將公款以私人名義存入銀行。

  15、要嚴格執行庫存現金限額制度。庫存現金限額根據本單位的日常業務開支量和庫存現金保管條件。庫存現金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。

  16、存放現金應當配備保險柜,存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗,并要有一定的安全措施。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

  17、出納人員必須按規定登記現金和銀行存款日記賬。所有現金和銀行存款收支業務必須于當日逐筆登記入賬,并在記完當日最后一筆時結出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。

  18、庫存現金和銀行存款必須做到日清月結。每日下班前,出納人員必須對庫存現金進行盤點,并與現金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現金收支業務辦理完畢后,會計人員要與出納人員一道對庫存現金進行盤點,并編制盤點表。發現賬款不符時,應及時查明原因。每日終了,會計人員與出納人員必須將分類賬上的現金和銀行存款余額與日記賬(出納賬)的余額相核對,發現差錯要及時糾正,核對不符時不能結賬。

  19、財務部門負責人和稽核人員要經常不定期地對庫存現金和銀行存款進行抽查.每月不得少于2次,抽查情況要有記錄。

  20、會計人員和財務部門負責人要經常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬,發現問題應及時查明原因。

  21、更換出納人員時,必須辦理移交手續。現金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致,也要與庫存現金和銀行對賬單核對一致(銀行未出對賬單時要派專人去銀行核對),并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結算憑證要清點張數和核對號碼。現金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結算憑證以及其他有關資料、物品的移交情況應編入移交清冊。移交清冊一式四份,由移交、接交雙方及監交會計人員、監交的財務部門負責人分別簽字并各執一份。出納人員臨時外出,其工作由其他指定會計人員代理的,也應就所移交的事項(如現金、印鑒、賬簿等)辦理交接手續。

  22、外埠存款按銀行存款的辦法進行管理,有關業務完成后要及時清理撤戶。

  23、銀行匯票存款、銀行本票存款必須經常進行清理核對,至少每月要由會計人員清理核對一次,特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入賬。對于在途貨幣資金,財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。

  24、出納人員、會計人員和財務部門負責人如發現現金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少,或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時,應及時查明原因,及時向上級報告。需向公安部門報案時,應及時報案。

  25、發生貨幣資金被盜、被挪用、貪污,要追究有關責任人的經濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的,應向有關司法機關報告。

  第五章

  應收賬款管理制度

  1、本制度所稱應收帳款,包括工程施工投入所產生的應收帳款和公司經營中發生的各類債權。具體有應收賬款、預付賬款、其他應收款三個方面的內容。

  2、應收賬款的管理部門為公司的財務部門和業務部門,財務部門負責數據傳遞和信息反饋,業務部門負責客戶的聯系和款項催收。

  3、公司的收款政策是:及時提醒,不斷跟催,循序漸進,逐步加大力度和強度,直至運作到正常軌道。業務人員全權負責對自己經手業務的賬款回收,為此,應定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問,每月不得少于兩次),訪問客戶時,如發現客戶有異常現象,應自發現問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”,并建議應采取的措施,或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準,由業務主管審查后提出處理意見,凡確定為壞帳的須報經總經理批準后按相關財務規定處理。

  4、業務人員因疏于訪問,未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司,致公司蒙受損失時,業務人員應負責賠償該項損失25%以上的金額。(注:疏于訪問意味未依公司規定的次數,按期訪問客戶者。)

  5、業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況,業務人員對于所有的逾期應收帳款,應由各個經辦人將未收款的理由,詳細陳述寫出書面報告,以供公司參考,對大額的逾期應收賬款應特別書面說明,并提出清收建議,否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時,業務人員應負責賠償10%以上的金額。

  6、業務人員發現發生壞帳的可能性時應爭取時效速報業務主管,及時采取補救措施,如客戶有其他財產可供作抵價時,征得客戶同意立即協商抵價物價值,妥善處理避免更大損失發生。

  7、“壞帳申請書”填寫一式三份,有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業地址、電話號碼等,均應一一填寫清楚,并將申請理由的事實,不能收回的原因等,做簡明扼要的敘述,經業務部門及經理批準后,連同賬單或差額票據轉交業務主管處理。

  8、凡發生壞帳的,應查明原因,如屬業務人員責任心不強造成,于當月份計算業務人員銷售成績時,應按壞賬金額的10%先予扣減業務員的業務提成。

  第六章

  其它事項

  1、按照要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

  2、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優化。

  3、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

  4、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

公司工程管理制度14

  一、總則

  (一)目的:為了加強公司車輛管理,確保車輛的有效運作,更好地為公司各部門服務,結合公司實際情況,特制定本制度。

  (二)適用范圍:

  (1)、本制度適用于為公司公務保障使用的所有車輛。

  (2)、本制度適用于公司專職駕駛員及因公務用車持有正式駕駛執照的員工。

  (三)管理職責

  (1)、辦公室:負責統籌管理工作,包括車輛調配、車輛檔案、司機培訓考核、跟蹤、資格驗證、車輛年審、保險、修理、安全事故處理。負責制定車輛管理制度,考察各部門車輛使用過程中的合法性、合理性、經濟性,定期向總經理匯報總體情況并提出檢討改善意見。

  (2)、財務部:負責車輛費用預算控制與審計,編制年、季、月費用支出表。

  (3)、各部門:負責使用過程中的管理。

  二、駕駛員管理

  2-1辦公室建立駕駛員檔案,凡本公司的駕駛員必須持有正式駕駛執照。凡遺失車輛各種證件(含駕駛證照、行駛證照),致使公司車輛不能正常營運者,視情節輕重給予相應的處罰。

  2-2駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則,安全駕車,并應遵守本公司其他相關的規章制度。駕駛員必須具備高度的事業心、敬業精神、良好的職業道德和熱情為公司服務的精神。

  2-3駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯系,第一時間回復公司的.任何聯系,并隨時注意自身通訊設備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的,應及時設法通知管理人員,并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯系者,所發生的一系列事件由駕駛員承擔。

  2-4駕駛員未經批準,不得私自用車,不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。

  2-5駕駛員要絕對服從公司合理的工作安排,不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的,事后可向主管副總經理反映。

  2-6駕駛員要遵守交通規則,文明開車,不準危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)、不準疲勞開車,不準酒后駕車。由此發生事故及損壞車輛者,由駕駛員負責賠償事故損失。

  2-7駕駛員違章行車,造成交通事故或處罰的,由駕駛員本人負全責,并會受到相應的處罰;如在行車中,乘車人要求駕駛員違章的,駕駛員應堅決阻止,否則,一切責任也由駕駛員負責,乘車人會受到另行處罰。

  2-8駕駛員應愛惜公司車輛,做好車輛日常例保工作,經常檢查車輛的主要機件,做好發動機維護和保養。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修,確保車輛正常行駛。

  2-9辦公室每季度負責對駕駛員進行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現突出的,可視具體情況申報主管副總給予獎勵;對工作怠慢、違反制度、發生事故者,視具體情節給予警告、罰款直至除名處理。

  3-0駕駛員工作職責

  3-0-1負責所指配車輛的安全駕駛。

  3.0.2負責車輛出車前、收車后的車況檢查。出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發現不正常時,要立即加補或調整。出車回途中,要檢查存油量,發現存油不足一格時,應立即加油。

  3-0-3負責車輛的清潔和內務。抽適當時間隨時擦洗自己所開車輛,以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)3-0-4駕駛員上班不出車時間,必須在公司待命等候,臨時有事須離開,必須報辦公室主管批準后方可離崗。

  3-0-5駕駛員發現所駕車輛有故障時應立即報告管理人員,并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準,不許私自將車輛送廠維修。

  三、車輛管理

  3-1辦公室根據車輛申請單進行車輛調配安排,駕駛員根據車輛使用申請單上要求進行出車,各部門負責所屬車輛使用過程的日常管理。

  3-2任何部門或員工申請用車都必須填寫《用車申請單》,并填寫清楚申請部門、日期、申請人、用車事由、出車路程、用車時間等事項,報辦公室審批;特殊情況如出車時間大于一天須報主管副總經理審批,后交辦公室將此單存檔。

  3-3公司所有車輛僅限于因公外出使用,嚴禁管理人員公車私用或未經批準私自用車。嚴禁管理人員利用職權要求駕駛員出私車,帶私貨,如一經發現,初次違規處以警告,對不聽勸阻屢教屢犯者處以罰款200元在工資中扣除。(如遇特殊情況需報主管副總同意;審批后方可使用)

  3-4駕駛員有權拒絕管理人員非因公出車的工作安排,并可越級直接向主管副總或總經理反映。

  3-5辦公室對每臺車輛建立車輛檔案,記錄車輛的主要數據和資料,包括:車輛型號、購買時間、保養記錄、維修記錄、出現故障、原因以及車輛像片與各種證件復印件等。

  3-6凡車輛證件(行駛證、養路費、保險證明等)被盜或遺失的,須把遺失過程書面報告辦公室主管,并由遺失人辦理有關手續,補辦費用由本人支付。

  3-7車輛發生交通事故,由保險公司賠償,由辦公室辦理理賠手續。免賠部分根據事故責任由駕駛員或公司支付;未經批準私自用車,如發生交通事故或罰款,由該駕駛員負責維修并賠償損失。

  3-8每車設置“車輛行駛記錄表”,由駕駛人員負責填寫,使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月不定期抽查。發現記載不實、不全或未記載者,第一次提出批評警告,對不聽勸阻屢教屢犯者應給以罰款200元。

  3-9駕駛員每天工作后,應將車輛停放在其他車輛方便出入的位置。

  四、車輛的維修與保養

  4-1車輛出現故障必須及時通報辦公室主管,辦公室主管批準后方可進廠修理,未經批準擅自修理的費用,由該駕駛員本人自付。

  4-2維修車輛提倡勤儉節約,鼓勵自我檢修和保養,車輛確需修理的,由駕駛員填寫維修項目單,辦理相關審批手續后方可進廠修理。

  4-3出車前檢查:

  駕駛員出車前,應事先對用車進行檢查,確認車況良好方可出車,檢查包括以下幾個方面:

  4-3-1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電池水是否足夠,制動器、離合器、總油泵是否符合要求;

  4-3-2檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎螺絲是否堅固;

  4-3-3檢查手、腳制動是否良好,各連接管道是否漏油;

  4-3-4檢查方向盤、轉向器及擋直拉桿連接是否緊固、有效;

  4-3-5檢查喇叭、燈光、雨刷是否正常,電瓶接線是否牢固清潔;

  4-3-6檢查隨車工具是否正常;

  4-3-7檢查車輛聲音是否正常。

  4-4收車后的檢查:駕駛員出車返回公司后,應對用車例行檢查后方可交車,收車后的檢查主要包括以下幾個方面:

  4-4-1檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎螺絲有無松動;

  4-4-2檢查車的冷卻水、燃料、玻璃清洗液和電池水;

  4-4-3檢查燈及雨刷是否關閉,關好車門、車窗并鎖上保險鎖。

  4-5車輛的清洗:

  4-5-1駕駛員應經常整理車輛內部的雜物,保持車內及尾箱整潔;

  4-5-2駕駛員應首先本人注意清理車輛清潔;

  4-5-3原則不進洗車場洗車,如需由洗車場清洗時,應經辦公室主管同意,方可進行清洗。

  五、車輛費用的管理

  5-1公司車輛油料及維修費以制定加油卡出具的憑證為準,由經辦駕駛員填寫報銷申請單后,由辦公室負責人簽字確認后,由財務部審核后報總經理審批后報銷。

  5.2駕駛員出車產生的各項費用以憑證報銷。由經辦駕駛員填寫報銷申請單,張貼好各項發生費用發票(注明費用項目)后,由辦公室負責人簽字確認,由財務部審核報總經理審批后報銷。

  5.3辦公室定期檢查各車輛油耗的情況,要求車油耗與行駛公里數相符合,對于用油與用車不相符的,由辦公室追查,并做出相應紀律處罰。

  5.4財務部、辦公室可隨時對各項費用進行審計,各部門必須積極配合。

  六、駕駛員接送客戶的規定

  6.1對待客人要熱情友好、使用禮貌用語;面對客人做到精神飽滿、不卑不亢,不得流露出厭煩、冷淡、惡心、憤怒的表情。

  6.2必須提前五分鐘發動著車或到達所需接人的地點,并打開空調。

  6.3接待客人時,要把車停靠到客人最方便上車的位置,打開車門,調整好座位以方便客人進入,幫助客人把物品裝上車,然后關上車門。

  6.4客人下車時,應主動幫客人把物品取出。

  6.5與客人說話,要客氣、清晰、平穩,不講粗言,不講過分的玩笑。

  七、違規與事故處理

  7.1在下列情形之一的情況下,違反交通規則或發生事故,由駕駛人負擔,并予以記過或免職處分。

  (1)無照駕駛。

  (2)未經許可將車借予他人使用。

  7.2由于駕駛員本人原因造成的交通違章罰款不給予報銷。

  7.3各種車輛如在公務途中遇不可抗拒之車禍發生,應先急救傷患人員,向附近公安機關報案,并即與辦公室主管聯絡協助處理。如屬小事故,可自行處理后向辦公室報告

  7.4責任事故劃分及賠償:駕駛員責任事故在經濟損失在20xx元以下者,賠償10%在當月工資中扣除,在20xx~5000元之間,賠償20%在當月工資中扣除;在5000元以上者,賠償30%分兩次在工資中扣除。

公司工程管理制度15

  為了搞好班組工作、充分發揮、調動起全班職工的積極性,提高工作的責任心,促進安全文明水平的進一步提高,以及班組責任目標的順利完成,根據本班的實際情況特制定“各項管理制度及實施細則”。(有沖突之處依檢修部制度執行).

  一、組織機構及人員分配情況

  二、各崗位職責

  三、培訓管理制

  四、設施管理制度及考核細則

  五、考勤管理制度及考核細則

  六、績效工資及其它收入發放標準

  七、轉機班設備劃分

  八、通訊報道管理制度

  九、班組衛生管理制度

  十、班組人員的通訊管理制度

  十一、總述

  一、班組組織機構及人員分配

  班長:

  副班長:

  技術員:

  安全員:輪值

  二、轉機班管理人員崗位職責

  班長崗位職責:

  1、負責按檢修部規定的檢修計劃及檢修過程進行全面管理,合理組織和協調各項工作。

  2、負責總結檢修任務及檢修工時的完成情況。

  3、負責班組內部經營辦法的實施,并不斷完善。

  4、負責組織每天的班前,班后會的實施。

  5、負責傳達公司及檢修部的重大事件和會議精神。

  6、對班組各作業組及成員實施監督、評價及考核工作。

  7、負責組織完成與檢修部簽定的全年責任目標。

  8、負責監督完成班組的安全、培訓和職工教育工作。

  9、負責組織完成班組全員奮斗目標。

  10、負責組織實施班委會的各項決議。

  11、負責班組安全文明生產的監督與考核工作。

  12、負責完成本月項目工時的匯總及上報工作。

  13、負責監督、考核師徒合同的完成情況。

  14、每月上報上月班組工時完成情況。

  15、完成上級領導臨時安排的工作任務。

  副班長崗位職責:

  1、負責對檢修工作的計劃、工期、質量的控制實施,對檢修全過程進行檢查、監督、驗收、考核并總結

  2、開展多種形式的培訓、實踐、考試工作。盡快提升員工的綜合技術水平,并提出獎罰意見。

  3、設備A、B、C、D級檢修及檢修完成后,對驗收中存在的問題予以統計匯總,并認真執行獎罰制度。

  4、負責本班組基礎管理建設及文明衛生工作。始終按“一流班組”的標準實施管理,并落實獎罰制度。

  5、全面負責班組的各種臺賬的完善、補充、規范工作。并落實獎罰制度。

  6、全面督促完成創建“學習型班組”“無違章班組”活動。

  7、負責調解矛盾、糾紛,并做好員工思想工作。

  8、負責組織、分析、解決本專業檢修工作中的技術問題并做分析報告,提出對策措施,確保檢修設備達全優。

  9、完成班長臨時性安排的其它工作。

  技術員崗位職責:

  1、不斷努力創新員工的培訓方法并落實執行。

  2、負責組織班組人員對新設備、新技術及相關技術知識的學習。

  3、負責收集新設備、新儀器的相關資料并建立臺賬保存。

  4、負責監督完善培訓臺賬。

  5、負責完成技術問答臺賬并予以評價打分。

  6、負責制定各檢修項目的檢修計劃、質量標準及驗收工作。

  7、負責組織、分析、解決檢修工作中的技術問題,并做分析報告,提出對策措施,確保檢修設備達全優。

  8、組織完成班組培訓責任目標。

  9、按期上報下月班組培訓計劃。

  10、完成班長臨時安排的其它工作。

  安全員崗位責任:

  1、不斷努力創新安全教育和培訓方法,并落實執行。

  2、負責班組安全文明生產的監督與考核工作。

  3、負責組織和準備班組每周五的安全活動及重要安全分析會,并提出改進意見。

  4、負責班組成員的安全教育。

  5、負責監督工作票完成情況。

  6、負責組織實施班組及上級組織的各項安全活動。

  7、負責制度各檢修項目的安全措施和安全總結工作。

  8、負責檢查班組設施的安全技術狀況,人身安全防護設施狀況,安全用具,電動工具的檢查。

  9、負責對違章現象提出整改考核意見,對事故提出分析報告。

  10、監督完成“三不傷害保證書”的按時完成和評價;組織員工完成學習后的心得體會與考核工作。

  11、負責組織完成班組安全責任目標。實施“無違章員工”活動。督促有關職工的勞動保護,安全技術,安全設施的執行與法制條例的宣傳。

  12、完成班長臨時安排的其他工作。

  工作負責人崗位職責:

  1、在班組長的領導下,認真完成班內下達的各項工作任務,負責文明生產、檢修工藝、檢修進度和檢修質量。

  2、堅持公平、公正、公開的原則,結合員工的個人技能和特點,合理組織、安排工作。

  3、是工作現場安全、質量的第一責任人。

  4、進入現場時,兩人及以上進行排隊,到達檢修現場后進行列隊交底。

  5、認真、準確、規范地完成檢修現場記錄和執行文件包。

  完成班長臨時安排的其它工作。

  6、“以人為本”積極調動作業人員的主觀能動性,使人人想辦法、動腦筋,為本項目的安全、進度、質量的全優共同努力。

  7、堅持“多勞多得,公平兼顧”的原則,認真做好作業人員的工時統計,合理確定人員的系數,有利的調動作業人員的工作積極性。

  8、有能力完成所轄檢修項目的工藝要求和技術難題。

  9、認真、準確、規范地完成檢修現場記錄和質量驗收標準卡。

  10、完成班長臨時安排的其他事務性工作。

  三、培訓管理制度及實施細則

  圍繞創建“學習型班組”目標,使員工認清形勢、轉變觀念。采用自我加壓、班組加壓的形式逐步形成“我要學習”的氛圍。為盡快適應電力檢修市場,全力打造復合型人才提高班組員工的'技術素質、管理素質和政治素質,制定以下制度:

  1、專業開展理論聯系實際多樣性的培訓活動。

  2、堅持培訓日常活動和每月四題的技術問答。

  3、技術問答采用閉卷形式,打分排隊。

  4、認真組織員工參加上級組織的各種考試和技術比武。

  5、認真落實個人培訓計劃,要有針對性和可操作性。

  6、按期上報下月班組培訓計劃。

  7、參加分公司及以上組織的技術比武。獲得前三名者分別給予100元、80元、60元的獎勵。

  8、認真完成檢修部下達的各項培訓任務。

  9、每月培訓講課費由技術員統計報檢修部。

  10、培訓臺帳由技術員負責,臺帳必須按期完成。

  11、對培訓活動的先進個人獎勵50元/人次。

  12、培訓講課人員由培訓小組成員擔任,培訓的內容可以做為一項考核內容。

  四、設備管理及考核制度

  為了凈化班組工作環境及學習環境,使各項工作規范化,特制定本措施:

  ㈠、材料和庫房制度:

  材料員要做好檢修設備的備件工作,發現短缺及時增補以保證設備的及時檢修。

  1、班組材料及備件要做好定置管理,不能亂堆亂放,違者考核30元/人次。

  2、班內所有公用器具、備品備件和消耗材料要登記造冊。

  3、材料員發出的公用儀表、器具及剩余材料如數回收入庫,如無入庫或丟失考核材料員50元,作業組人均20元。

  4、材料員應保持庫房材料柜內衛生清潔,定置齊全。

  5、本班組的專用運輸工具,必須保護良好的狀態。原則是誰用壞誰負責的方針,工具決不能在病態之下運行,尤其是三輪車帶必須保證氣充足,一旦發現有問題,決不能使用,必須立即當日處理,否則考核作業組每人50元。

  6、每周五由材料員清掃大小庫房衛生。不合格考核20元/人

  ㈡、為有利提升團隊凝聚力,樹立良好的檢修隊伍形象,特制定文明生產管理制度:

  1、進入檢修現場時,工服統一、整齊列隊進入。由工作負責人在開工前組織列隊交底。

  2、檢修現場定置劃分,布置合理。嚴格執行“三不落地”。

  3、檢修前、檢修中、檢修后現場整潔。

  4、檢修“文件包”齊全。

  5、遵守社會公德、職業道德。

  6、所佩帶穿著的安全帽、工作服、絕緣鞋(靴)要保持清潔,保持個人及整體形象。

  ㈢、設備管理制度及消缺制度

  為了提高全員的戰斗能力,全班人員在各自的設備上必須按獨立自主的原則去處理各專責的缺陷。

  1、每日進行二次巡檢,正常情況巡檢時間一般情況是50分鐘;在搶修及大、小修期間一般為30分鐘,巡檢完設備后,在班組設備登記冊上記錄巡檢情況。并且匯報有關人員。

  2、一般缺陷,班長不在安排其他人員處理,各設備專責人主動聯系點檢員,進行消缺。在人員不夠的時候方能與班長聯系,派人消缺。

  3、遇到重大缺陷時,或設備專責人沒有處理能力時,及時向班長匯報,共同制定方案,及時消缺。否則一切后果個人承擔。

  4、本條規定的考核,可以參考本班的第六大項(勞動技能方面)進行綜合考核。

  五、考勤管理制度及實施細則

  1、所有班組成員必須履行請假手續,一天假期由班長及臨時負責人同意后方可離崗,一天以上需維護部批準。

  2、無論任何事因,請假需由班長或項目負責人同意.

  3、職工輪休天數每次是10天。班組人員在輪休請假時,班長或負責人要視班內人員情況,進行核準。

  4、職工輪休期,超過一天每日考核50元,超過3天者(包括3天)每日考核100元。職工在輪休時,如果遇到搶修、小修、大修,在接到通知后,無正當理由不返回者,按100元/日進行考核。

  5、職工輪休期間的生活補助全部扣除。

  6、凡在設備檢修期間,請事假及輪休者,每日考核150元。

  7、未經許可擅自休息者按曠工考核。

  8、職工在法定節假日、雙休日時,沒有計劃性檢修項目時并且班組設備沒有缺陷時。班組可根據情況合理安排休息。沒有安排的不能休假。

  9、職工因工外出,績效及出勤可根據公司規定發放。

  10、工作期間串崗,辦私事,影響班組工作者,罰款50元。

  11、散布流言、拉幫結派。影響班組團結和榮譽者,視情節而定考核50-500元。

  12、無任何理由拒絕班長、項目負責人安排的工作,否則第一發生時,考核當事人500元,第二次下崗一個月。下崗期間績效不發,全部扣除。

  13、職工外出(外援)檢修,按項目部的各項規定執行。

  14、上班期間外出有事者,履行請假手續后方可外出。

  15、遲到、早退考核30元/次。本班組進行不定期的勞動紀律抽查。

  16、輪休(周末)人員必須保持通訊暢通,以便在緊急情況下及時聯系。若發生緊急情況下聯系不到的,取消下次輪休一次。同時按不接電話的規定進行考核。

  17、值班人員接到缺陷通知,應及時到主控與當值運行人員聯系確認后。再通知有關設備專責人.。

  六、績效工資及其他收入發放細則

  為了進一步完善內部市場運營機制,體現多勞多得的分配原則。特制定以下分配方法:

  1、人員系數劃分:(待班委會定)。

  2、各臺賬人員、安全員,每人/次補助10元。

  3、事務員、材料員每月補助30元。

  4、班長每月補助300元,副班長每月補助200元,各大組的負責人補助100元。

  5、每月的出勤補助按實際的出勤天數計算進行考核。具體數字待定。(此項按項目部的統一規定執行)

  6、所有義務工在當月績效一同發放。

  7、在一般情況下,班組成員最低績效為1500元,最高績效為3800元。

  8、個人績效發放實行打分制,滿分為100分。月底自我評分,結合車間、班組情況給出實際分數發放。

  1)出勤(15分)

  休假、日休、遲到、早退、中途脫崗等。

  2)設備巡檢(25分)

  每日巡檢所屬設備,及時發現問題,消除缺陷,保證設備正常健康運行。(當有應該發現而沒有發現的缺陷時,每發生一次扣5分)

  3)技能評定(30分)

  消缺工作的工作票辦理;人員組織、工器具準備、現場規范、安全措施落實、突發事故及設備缺陷的分析判斷及處理;檢修工藝、質量;重復缺陷累計;班組安排工作;能否獨立完成工作。能否獨立處理各自的專責設備缺陷.(每發生一次扣5分)4)、現場文明衛生管理和安全、技能學習培訓(15分)

  現場衛生干凈,設備整潔無滲漏。現場檢修作業文明施工,杜絕習慣性違章,嚴格遵守安全規程,不出現人身傷害。加強安全培訓和技能學習,提高個人素質。

  5)、集體榮譽,工作態度和工作反饋(15分)

  工作積極主動,踴躍參加各項集體活動。進入廠區、工作現場列隊整齊。工器具合理攜帶,著裝規范。上級或班組安排的各種工作務須做到盡心盡職,嚴格執行并及時反饋。

  9、本班的績效平均工資在扣除各項獎勵及補貼后再進行平均測算的績效工資發放細則(試行)

  月績效工資=出勤天數+崗位責任績效+現場檢修獎勵+技能考評獎勵+其他獎勵-生產考核-日常考核。

  一、出勤天數+基礎工資:

  1.1每月出勤滿20天則應得到基礎工資.1.2不滿20天者,每滿4天則扣除基礎績效的五分之一,依次類推。

  二、崗位責任績效:

  2.1所在班組承擔的崗位類別或臨時代理崗位補助;

  2.1.1其中:副班長補助200-400元,技術員及安全員補助200元。

  2.1.2當月如有小修、臨修,副班長補助300元,技術員及安全員補助200元。

  三、檢修獎勵:

  3.1指參加所維護設備的搶修、臨修、小修及其它較大項目的檢修。

  3.1.1參加以上檢修工作人員工作態度端正,積極參與者獎勵50元。

  3.1.2在檢修中確實起到帶頭作用、腳踏實地者給予獎勵100元。

  3.1.3在檢修中不但起帶頭作用而且能處理設備中的疑難問題者獎勵200元。

  3.1.4設備因搶修晚加班前后夜獎勵30-100元。(前夜20:00—02:00后夜02:00—08:00)

  四、技能考評獎勵:

  4.1人員系數劃分

  1、對本專業技術全面,熟知設備系統并能獨立辦理一種工作票且有較強組織協調能力者。

  2、對本專業技術全面,能獨立辦理一種工作票并帶領成員獨立處理較大缺陷者。

  3、對班內所管轄設備熟悉其構造及原理并能辦理二種工作票,獨自發現及完成一般缺陷者。

  4、只能完成無技術含量缺陷者。

  五、其他獎勵:

  5.1除現場檢修獎勵外其他工作的獎勵:(20元—100元)。

  六、生產考核:

  6.1修前、修中、修后、現場要文明施工,安全施工,嚴格執行“三不落地”否則發現一次考核(50元—100元)。

  6.2對下達的生產任務要立即執行,并按時保質完成任務,否則每發生一次考核:(200元—500元)。

  6.3對所負責設備因巡檢不到位或不認真而造成缺陷不能及時消除者,每次考核:100元、影響經濟運行者按規定考核。

  6.4在設備檢修期間請事假或輪休者每日考核:30-100元。

  七、日常考核:

  7.1遲到、早退者每次考核:10元。

  7.2影響班組正常工作者視情節考核:50元—300元

  7.3無故不值班者考核:50元。

  7.4因個人行為影響到班組、車間、項目部榮譽者,視情節每次考核:200元—500元

  備注:對人員系數每半年根據個人所掌握技能的進退情況討論修改。

  七、設備崗位劃分

  轉機班設備崗位劃分

  設備名稱

  責任人

  手機號碼

  點檢員

  手機號碼

  辦公電話

  #1爐風機設備

  11、班組人員每天上午8:00,下午14:30各巡檢一次專責設備,發現缺陷及時和點檢員聯系處理。網上的缺陷或生產管理任務單當天必須有處理結果。巡檢完畢后,到班里報道。在檢修期間,巡檢半小時后到指定地點集合。

  2、各人的通訊電話,必須保證24小時通訊暢通。接到電話后,夜間必須30分鐘趕到檢修現場,白天15分鐘到現場。如有不接電話現象,按制度進行考核。

  八、通訊報道管理制度

  1、每月每人都有寫通訊報道的義務及權利,班組人人都可以編寫各種各樣的題材報道。

  2、在沒有人員自愿編寫的情況下,班長安排專責人員完成上級交給的通訊報道任務,被安排者,必須在規定的時間完成。

  3、當月的通訊報道,班組人員寫的較多時,以前三篇為準,時間以每周五的12:00為準。并且要電子版。其它的文章可以保存到下月,等待下月修改后,優先安排。

  4、為了表揚自動編著通訊報道的有關人員,班組給于一定的物質獎勵,每篇通訊報道給于20元的獎勵。(不包括項目部給的20元)

  5、為大家了鼓勵大家的寫作水平,對于能夠上報的通訊報道,班組決定給予每篇100元的獎勵,對于能夠上網的,給予每篇50元的獎勵。(不包括前面的20元)。但當上報的文章出現時,及時報告班長得知,避免遺漏,否則后果自負。

  九、班組衛生管理制度

  1、為了建立班組的良好衛生,使班組人員都有一個良好的心情,同時創造一先進的文明班組,值班人員在值班時,必須保持班組的衛生良好。

  2、值日人員每天必須對班內衛生進行二次清掃,早晨擦桌一次、晚上擦地、擦桌一次。在大小修期間除外,但也必須在下班之后進行一次清掃。

  3、值日人員可以不參加每天樓前的早隊,但必須提前來班進行衛生清理。保持班內衛生。

  4、值日人員在必須保持班內衛生,同時不能有廢紙、煙頭、破布等雜物出現,桌椅擺設整齊。椅子必須放在桌子下面。學習用品放在桌子的兩側,大書放在下面,小書放在上面。水杯放在各自的名字上。

  5、值日人員,必須督促班內人員把水杯放在指定位置,如有人員不聽告之者,可以有40元的考核權力,但必須在下班之前向班長匯報,以便考核。如有擺放不整齊、及水杯沒在指定位置處,考核值日人員20元/人次。

  6、為便于班內的衛生清潔和保持,班內的地面上決不能有煙頭出現。在每天下班之前,如有發現時,考核值日人員10元,班內所有吸煙人員也有連帶責任,同時考核10元/人,希望全體人員諒解。

  7、為了使電腦能正常運行,本班的電腦桌上,決不能有廢紙、煙頭、煙灰待雜亂物出現,也不能在電腦桌前吸煙。發現一次每次考核當事人20元。如有不改者,加倍考核.轉機班值日表

  序號姓名

  備注:值日人員每天下班后對班內衛生清掃,桌椅及水杯擺放整齊。保證次日上班衛生干凈、整潔。

  十、班組人員的通訊管理制度

  為了班組的設備正常維護和及時消缺,班組對通訊設備要求是非常嚴格的,希望大家執行。

  1、凡是本班組人員必須配置手機,同時24個小時保持暢通,決不能有關機和不接電話現象。沒有通訊設備者按不接電話時處理。

  2、下班期間或不在現場工作時,不論有什么原因,凡是有不接電話者,第一次考核50元。第二次考核200元,第三次考核400元。(當發現沒有接電話時,個人必須在10分鐘之內回電話,在10分鐘回電話者可以減半處理。)一次類推,逐步加倍。直到當月的績效工資考核完為至。此項次數的統計是按一年時間為期限。

  3、上班期間,設備有生活時須向班長說明工作內容,避免在通訊時,班長誤判。

  4、上班時,如在工作中當發現有班長及班組的未接電話時,每次考核10元。并在30分鐘之內,匯報給班長,或回未接電話號碼。否則按不接電話處理。

  5、在輪休期間,休假人員必須有正確的、能保持暢通的通訊地址及電話號碼。如不能聯系時,則按不接電話的原則考核,必須保持暢通。

  十一、本班條例概述

  1、本班的所有條例,供班組人員考慮,如有不適之處,大家共同出集方案。當有70%的人認同時,方能生效。

  2、本班的所有條例是在倉促之下,編寫的,供大家考慮。如沒有意見,本月執行。

  3、本班的條例意圖是鼓勵大家,共同遵守紀律。共同建立一個文明的班組。

  4、所有的考核制度,只是一種手段,不是目的。希望大家自覺遵守。

  所有條例均從20xx年元月一日執行。

  當有關條例和項目部的規定沖突時,以項目部的規定為準則。

  本班的宗旨是:“公平公正、積極向上、團結合作、奮力拼搏,共創一個良好的和諧班組”。

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