審計的工作職責【集合】
審計的工作職責1
【職責】
1、負責公司內部審計工作的開展;
2、負責公司內部賬務,報表的規范管理;
3、協助及維護內審、內控、風控制度的'建立;
4、能獨立完成審計工作;
5、完成領導交辦的其他專項審計,確定關鍵環節和主要內控,評估風險,在審計過程中合理。
【任職資格】
1、本科或以上學歷,財務、審計等相關專業畢業;
2、3年及以上內外審經驗尤佳;
3、在1000人以上集團公司有內部審計、內控、風控等相關工作經驗尤佳;
4、原則性強,工作嚴謹認真、忠誠敬業,具有較強的組織、溝通、協調能力,良好的職業操守及團隊協作精神。
審計的工作職責2
1、參與項目審計及各類專項審計工作;
2、負責審計工作底稿編制,審計程序執行,審計文件的整理與存檔;獲取充分的.審計證據,支持審計意見;
3、與項目組相關同事進行有效溝通;
4、在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。
審計的工作職責3
職責:
1、協助部門負責人制訂工程審計工作計劃;
2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;
3、起草工程審計項目的實施方案,經審批后負責具體實施;
4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發現的'問題并形成初步審計結論和審計報告;
5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;
6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;
7、完成領導交付的其他工作。
任職資格:
1、具有很強的溝通協調能力和解決問題能力,具備良好的道德水準和團隊協作精神;
2、工程建筑、造價、房地產等相關專業本科以上學歷;
3、8年及以上工作經驗,其中從事工程審計工作經歷5年以上;
4、具有工程造價師、二級或以上工程建造師資格,或同等高級專業證書;
5、有一級建造師資質證書者優先;有大型工程審計經驗者優先;
6、了解國家有關施工項目管理的法規、政策,熟悉施工圖紙審查及招投標流程,具備獨立完成預結算編制和審核的能力。
7、能經常出差
審計的工作職責4
① 協助公司處理客戶的審計、會計、稅務及相關事項的咨詢工作;
② 在審計經理指導下參與審計工作,并協助撰寫相關的報告;
③ 能勝任一定數量外地項目的'出差工作;
④ 部門主管編派的其它相關部門工作。
審計的工作職責5
1、參與公司各項業務流程和內部控制點審核,不斷優化和完善公司的'內部控制體系。
2、開展對公司各項業務的風險評估工作,根據公司需要出具風險管理、內控評價等報告。
3、監督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監督整改。
4、領導安排的其他與內控相關的工作。
審計的工作職責6
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的.判斷與決策能力;
審計的工作職責7
1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。
4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。
審計專員工作職責8
1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的'落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
4.其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計的工作職責8
職責:
1、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,完成審計資料的歸檔;
2、協助部門負責人制訂和完善審計制度、審計流程、審計模板;
3、定期開展內控常規審計,根據公司制度流程對項目成本管理、工程管理、設計管理的規范性和有效性進行檢查審計,根據審計結果出具書面報告,并跟蹤、督促審計建議的整改落實;
4、對涉及成本、工程、設計的投訴和舉報進行專項調查審計;
5、對工程結算造價進行抽檢復審;
6、完成部門負責人交辦的其他工作如審計課題研究等。
任職資格:
1、本科以上學歷,工程、造價相關專業,具有造價工程師等資格者優先考慮;
2、8年以上工程、造價工作經驗,其中5年以上房地產企業或造價師事務所的.工程審計監察或造價工作經驗;
熟悉房地產成本管理體系,了解工程管理和設計管理的流程和要點,有項目現場管理經驗者優先考慮;
4、擅長獨立完成成本、造價、工程流程的審計并出具審計報告;
5、有較強的分析及文字表達能力
審計的工作職責9
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
3、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調研;
5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
審計的`工作職責10
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
審計的工作職責11
職責:
1、負責對在建工程進行不定期審計;
2、負責對項目招標和采購過程、合同、變更和簽證等進行不定期審計;
3、負責對重大項目的合規性跟蹤審計,其他項目的報備抽查審計;
4、負責對集團重大項目的概算、預算的合理性、合規性進行不定期審計;
5、負責對工程結算進行二審,對工程審計過程中發現的問題提出整改建議并跟蹤復檢;
6、接受關于工程質量的投訴,并組織專項小組進行審計;
7、協助部門總經理完成相關專項審計工作,對外部審計等咨詢機構的聯系及維護。
任職要求:
1、本科或以上學歷,審計或工程管理等相關專業,5 年以上大型房地產企業內部審計管理工作經驗;
2、熟悉房地產開發與管理相關流程與規章制度,對工程管理各個方面有深入的'了 解和認識;
3、具有一定的組織協調能力,熟練掌握日常辦公軟件。
審計的工作職責12
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
審計的`工作職責13
1)根據部門計劃的安排,完成本職工作;
2)負責總結財務審計工作開展的效果,提出完善和優化審計監察流程制度的建議;
3)按審計工作計劃實施審核工作;
4)參與業務及管理流程管理體系的內部審核;
5)負責開展對控股集團及所屬公司的.例行財務審計工作,參與專項審計工作;
6)匯總整理和分析財務審核發現的問題;
7)向上級領導出促進管理改善的建議;
8)參與離任審計(包括經濟責任審計);
9)參與審計經營目標完成情況,對績效實現的真實性進行證實;
10)調查和核實舉報事項及內部審計中發現的違紀違規行為;
11)完成上級領導交辦的其他工作。
審計的工作職責14
職責:
1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;
2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計后續整改工作;
3、在審計工作中善于發現問題并能夠提出自己的見解和建議。
4、為改進內部審計工作提出合理化建議;
5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;
6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;
2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;
3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的文字表達能力;
5、良好的`職業操守和團隊協作精神;
6、能適應出差。
審計的工作職責15
1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。
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